根据《中华人民共和国审计法》的规定,2022年3月至4月,广东省审计厅对省档案馆2021年度部门预算执行和其他财政收支、国有资产管理情况进行了审计。根据省审计厅对省档案馆2021年度预算执行、国有资产管理等情况的审计结果,对审计指出的问题,我馆逐条进行梳理,分析原因,研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下:

一、关于我馆将零余额账户资金转入实有资金账户,多列住房公积金支出的问题

整改情况:已完成整改。一是自审计报告送达次月起,我馆完成住房公积金汇缴后,公积金过渡户余额已归零,不再存在多列支问题。二是严格按规定做到每月按实际应汇缴公积金数额拨款,如实反映预算支出情况。

二、关于我馆有1个政府采购项目未按规定履行政府采购程序,涉及7.98万元的问题

整改情况:已完成整改。严格按照《广东省政府集中采购目录及标准(2020年版)》的规定,规范我馆装修、修缮工程采购流程,自审计报告送达次月起,对400万元以下装修或修缮的项目,全部通过广东省政府采购智慧云平台开展集中采购。

三、关于我馆未将3套住房列入固定资产账,涉及建筑面积213.4平方米;未将126.17万元办公设备等资产列入固定资产账的问题

整改情况:已完成整改。一是已完成3套房产建筑面积测绘及房屋资产评估工作,并列入馆固定资产。二是逐项清点展览与数字档案馆项目结转的电脑、空调等固定资产共126.17万元,并做好资产建账、核算和登记工作。三是举一反三,对馆固定资产开展全面盘点,登记入账工作,确保我馆固定资产管理账账相符、账实相符、账卡相符。

 

广东省档案馆

2022年12月30日